有关审中的知识

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证据展示制度在普通程序简化审中的方法

证据展示制度在普通程序简化审中的方法

03-16
证据展示制度在普通程序简化审中的方法[提要]本文借鉴英美法系证据展示制度及法学界关于建立我国刑事诉讼证据展示制度的构想,立足于司法实践,在不突破现行法律的前提下,探讨证据展示在普通程序简化审中的意义、可行性及...
内部审计中的风险导向审计经济论文

内部审计中的风险导向审计经济论文

10-17
一、内部审计开展风险导向审计需要解决的问题风险导向审计需要高素质的内部审计人员。内部审计开展风险导向审计需要的审计人员不仅要有财务、审计方面的知识,还要求审计人员掌握企业管理知识、精通金融业务、法律知识...
内部审计中的信息系统审计的内容

内部审计中的信息系统审计的内容

09-23
伴随着大数据时代的到来,企业的信息系统越来越系统化,呈现出与企业目标有机融合的整体性,随着信息技术和企业业务发展而不断发展的动态性,包含子系统众多的复杂性等特性,一句话,信息系统越来越复杂了。下面是本站小编为大家...
中级审计师考试《审计理论与实务》真题

中级审计师考试《审计理论与实务》真题

02-03
一、单项选择题(以下每小题备有四项备选答案,其中只有一项是符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。本题共30分.每小题1分。)1.对我国审计监督制度作出规定的最高层次法律是:A.《中华人民共和国宪法》B.《中华...
浅谈初中审美教育

浅谈初中审美教育

12-30
审美素质就是个体在认识美、鉴赏美、创造美等方面相对稳定的品质和特征,审美教育就是教育者运用自然的艺术、社会的美等材料来培养学生认识美、发现美、鉴赏美、创造美的能力的教育。一、明确审美素质的目标(一)通过审...
销售与收款循环审计「中级审计师」

销售与收款循环审计「中级审计师」

03-28
销售与收款循环审计是中级审计师考试的考点之一。你知道什么是销售与收款循环审计吗?下面是本站小编为大家带来的关于销售与收款循环审计的知识,欢迎阅读。第一节本业务循环的性质一、业务循环综述销售可以分为现销和...
IT审计师进入中国

IT审计师进入中国

11-28
据市场报报道,目前国际上最具挑战性的国际信息系统审计师开始进入中国,国家审计署的.一位年青官员成为中国内地通过考试获取该资格的第一人。据专家介绍,国际信息系统审计师(简称IT审计师)目前已经成为全球范围最抢手的高...
审查协作中心(审协)面经

审查协作中心(审协)面经

10-25
审查协作中心(审协)面经今天是第一个面试的,太早了,结果马上七点半才到。到了没想到接待的是我们上一届的一个师兄。。。30min的专利阅读时间,好多啊,15张纸,还正反面。。。差一点没看到。反正没看完面试时面试官就叫我复...
中小型医院审计中的主要问题及审计技巧

中小型医院审计中的主要问题及审计技巧

04-14
随着医疗体制改革、城乡医保新政的出台,部分国有企业医院逐步改制为公立医院,医疗环境得到很大改善,医疗资源也得到优化配置,但是笔者在审计中也发现当前中小型医院在基本建设、物价执行、医保政策和医院管理方面存在一些...
审计线索发现在审计中的运用论文

审计线索发现在审计中的运用论文

02-18
随着会计法律规范与准则的不断完善,企业进行财务舞弊手段也不断演进出新招式来“配合”准则更新,通用的审计线索发现方法对于不断变化的财务舞弊手段来说已经不再十拿九稳了。审计线索众多,但舞弊行为的发现可能是由多个...
中学年审自查报告

中学年审自查报告

10-26
一年以来,学校在教育主管部门的关心指导下,学校全体教职员工团结一致,认真工作。现接鲁人劳[2008]20号文件的'通知,根据《劳动保障监察条例》,《XXX劳动检察条例》的有关文件规定,针对我校实际情况作以下自查。一、组织纪...
审计经理在内部审计中的职责

审计经理在内部审计中的职责

04-07
1.拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算2.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书3.组织实施财务审计、投资项目专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员...
行政诉讼中的事实审查与法律审查

行政诉讼中的事实审查与法律审查

12-22
「摘要」行政诉讼具有不同于刑事诉讼、民事诉讼的.构造,行政诉讼除了具有保障人权的基本价值外,还不得不重视权力分立的价值,即在行政诉讼注重司法权对行政权的控制和审查的同时,也要防止司法权对行政权的过度侵进,从而妨...
中止审理申请书

中止审理申请书

06-21
中止审理申请书要怎么写呢?下面是本站小编为大家分享的3篇中止审理申请书,供大家参考借鉴,欢迎浏览!示例1申请人(上诉人):法定代表人:住所地:请求事项申请人咸阳某有限公司因与王某房屋买卖合同纠纷上诉一案,依法申请中止诉...
中国内审和西方内审的区别

中国内审和西方内审的区别

09-23
中国内审和西方内审更多的区别在审计的方法上,.西方内审大多数侧重内部控制和流程审计,所以出具的审计报告往往篇幅很长(熟悉美国公司的人都知道,老美很能说),但具体差错例证较少,对财务报表的影响也相对间接。下面是本站...
中级审计师是什么?

中级审计师是什么?

02-09
为了加强审计专业队伍建设,提高审计人员素质,科学、客观、公正地评价和选拔人才,进一步调动审计专业人员工作积极性,更好地履行宪法赋予的审计监督职责,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》和...
试论存货审计中应关注的审计程序

试论存货审计中应关注的审计程序

08-06
关键词:存货内控监盘审计问题摘要:存货审计是指对存货增减变动及结存情况的真实性、合法性和正确性进行的审计。存货审计直接影响着财务状况的客观反映,对于揭示存货业务中的差错弊端,保护存货的安全完整,降低产品成本和费...

审计师审计工作中的询问技巧

03-28
审计询问是审计执法取证中常用的方法,也是发现经济大案要案线索的重要途径。审计询问方法与技巧得当,设计巧妙,对快速形成充分的审计证据必将起到事半功倍的效果。审计询问是审计主客体之间的一种交流方式。所谓审计询问...
审查协作中心(审协)2017年四川笔试经验

审查协作中心(审协)2017年四川笔试经验

09-02
1号下午刚参加完四川审协的笔试,和大家分享下笔试的经验吧~首先,笔试的内容。笔试分为两个部分,第一部分是专业翻译,第二部分是作文。其中专业翻译限时2小时,作文限时半小时,需要注意的是,作文题目是在专业翻译之后再给的。...
内部控制审计与财务报表审计中内部控制评审的关系

内部控制审计与财务报表审计中内部控制评审的关系

05-01
本站小编为您提供一篇关于内部控制审计与财务报表审计中内部控制评审的关系的毕业论文,欢迎参考!关键词:内部控制审计内部控制评价内部控制评审内容摘要:随着内部控制配套指引的出台,内部控制审计越来越被关注,内部报表审计...
分析性审计程序在审计实务中的作用

分析性审计程序在审计实务中的作用

09-12
摘要:近年来,随着世界经济的发展,企业之间的竞争加剧,经营管理的不确定性增加,从而导致企业面临巨大的经营风险。经济环境的发展使得注册会计师在审计中面临更高的要求,为规避审计风险,同时提高工作效率,注册会计师开始采用...
审查协作中心(审协)审协之904面后感

审查协作中心(审协)审协之904面后感

10-25
审查协作中心(审协)审协之904面后感在这个坛子潜水很久了,想到审协,就想到应届生,想到应届生,就想到这个坛子上可爱的筒子们,这是我最喜欢的一个坛子,经常被这里童鞋们的无私与真诚感动着,在这里我们有着共同的理想与目标,从...
企业审计工作中通用审计软件的运用

企业审计工作中通用审计软件的运用

07-09
通用审计软件在企业审计中具有较为广泛的应用范围,对于提高审计人员的工作效率和审计工作的准确性具有很大的帮助,下面是小编搜集整理的企业审计工作中通用审计软件应用统计的论文范文,欢迎阅读借鉴。现阶段,各种高科技技...
2016年中级审计师考试《审计专业》练习题

2016年中级审计师考试《审计专业》练习题

04-30
点击查看试题答案及解析一、单项选择题1、A公司与B公司在合并前不存在关联方关系,A公司2010年1月1日投资1000万元购入B公司70%的股权,合并当日B公司所有者权益账面价值为1000万元,可辨认净资产公允价值为1200万元,差额为B...
中级职称评审条件

中级职称评审条件

07-21
一、申报条件及任职年限要求1.中专毕业:在同专业或相近专业岗位上见习期满1年,可认定为技术员,再从事专业技术工作4年可认定助理工程师。2.大专毕业:在同专业或相近专业岗位上见习期满1年,可认定为技术员,再从事专业...